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省审计厅厅长侯学元到江苏有线调研指导内部审计工作
2020-07-22 09:47:00  来源:江苏有线风控审计部(法律事务部)  

  7月20日下午,省审计厅党组书记、厅长侯学元一行到江苏有线调研指导内部审计工作,省审计厅党组成员、副厅长李海洋、办公室主任朱晓进、内部审计指导监督处处长徐建清陪同调研。江苏有线党委书记、董事长姜龙,总经理、党委副书记庄传伟,总会计师、党委委员王展参加调研座谈。

  侯学元厅长参观了江苏有线安播监控大厅、大数据中心机房、智慧生活馆,并听取了相关情况汇报,对江苏有线高标准、现代化、多功能基础设施建设,发挥“党媒政网民屏”功能、实现“两效统一”取得的改革发展成绩,率先在省属企业中成立党委审计委员会予以充分肯定。

  侯学元厅长强调,当前审计工作面临的形势、环境、内容发生了深刻变化,内部审计作为我国审计监督体系的重要组成部分,被赋予了全新的时代内涵和工作定位。国企内审是企业自我约束、自我完善的重要机制,是国家治理的基础环节。江苏有线要结合企业发展现状,以更高站位、更高标准、更高水平谋划和推进内部审计工作。

  一要进一步深化对内审工作的重视,深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示精神,把内部审计作为一把手工程,在党委、董事会、主要负责人领导下开展工作,充分发挥内部审计在推进公司治理结构完善和促进高质量发展中的独特作用。

  二要健全机构、充实人员,强化队伍。针对公司审计人员较为薄弱的现状,首先充实省公司层面内审机构人员,结合内部审计人才培养、对外招聘、购买社会审计机构服务等方式,壮大内部审计力量。同时,逐步建立健全内审组织架构体系,研究在市县分支机构建立内审机构或探索成立区域性审计中心,确保更具独立性、更有效地集中资源开展内审工作。

  三要在科学推进审计“全覆盖”的基础上,做好内审规划和年度计划,奋发有为,量力而行,突出重点,提高审计报告质量,抓好审计整改落实,以树立内部审计的公信力和权威性,形成内审闭环管理。

  四要发挥内部审计纠偏、修复功能,帮助公司完善治理结构,找出风险点,堵塞漏洞,着力增强审计工作的穿透性,充分发挥审计监督在促进发展、激励改革、纠正偏差、惩治腐败等方面的建设性作用。

  五要加大审计整改力度,通过整改和审计结果综合运用,将内部审计与纪检巡察、问责等结合起来,提高领导干部政策水平、法治意识,促进公司有效防范政策风险、法律风险、经济风险和干部履职风险。

  姜龙董事长表示,在省委省政府的坚强领导和省委宣传部、省财政厅、省审计厅的精心指导下,江苏有线坚持以新思想为遵循,以党建为引领,以实现“两效统一”为标准,牢牢把握“聚焦主业、聚力创新,做高质量文化信息服务引领者”总思路,认真履行宣传思想文化职责,较好地满足了党委政府采用数字化、智能化、信息化手段执政为民、服务民生的需求。与此同时,江苏有线把完善国有企业法人治理结构作为全面推进依法治企和治理能力现代化的要求,积极推动内控体系建设,努力提升审计工作效能。6月23日,公司党委研究决定成立党委审计委员会,进一步加强党委对公司审计领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进和督促落实;加强党委与监事会、董事会审计委员会、纪委的沟通联络机制,形成衔接顺畅、保障有力、配合有效的“大监督”审计格局;强化公司党委在公司治理结构中的核心地位和把方向、管大局、保落实作用,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,不断提升公司治理能力和治理体系现代化,推动“法治国企”建设和公司高质量发展迈向新台阶。

  姜龙董事长指出,江苏有线将围绕公司“融合创新年”的发展主题,结合公司“十四五规划”编制,加快内审工作全面转型升级,找准审计监督与高质量发展的有效结合点,科学制定公司审计工作规划和年度审计计划,做好审计工作体系建设、制度建设和标准化流程建设,把经济性、效率性和效果性摆到审计监督的重要位置,更加突出内审工作的目标导向、发展导向、责任导向,全面聚焦问题出实招,切实整改补短板,有效推动中央和省委、省政府重大政策措施在公司有效落实。